ベトナムでの会計・税務の最新トレンドと企業への影響

はじめに

ベトナムに進出する日系企業にとって、会計・税務の適正な管理は事業成功の重要なポイントです。ベトナムの会計・税制は頻繁に改正されるため、最新情報を把握し、適切に対応することが求められます。本記事では、2025年に向けた会計・税務の最新トレンドと企業への影響について解説します。

1. ベトナムの会計制度の概要

ベトナムの会計制度は、ベトナム会計基準(VAS:Vietnamese Accounting Standards) に基づいています。これに加え、ベトナム政府は国際会計基準(IFRS)の適用を進めており、企業は将来的な対応を視野に入れる必要があります。

主要な会計制度の特徴

  • VAS(ベトナム会計基準):ベトナム国内での法定会計基準

  • IFRS(国際財務報告基準):一部の外資系企業や上場企業に適用が検討されている

  • 税務申告の電子化:税務申告・財務報告のオンライン提出が義務化

2. 2025年に向けた会計・税務の最新トレンド

① IFRS導入の進展

ベトナム政府は、国際会計基準(IFRS)への移行を段階的に進めています。現在は一部の大企業のみが適用対象ですが、将来的には外資企業にも適用が拡大される見込みです。

企業への影響

  • 財務報告の透明性が求められる

  • IFRS対応のため、会計システムの見直しが必要

② 電子インボイス(e-Invoice)の義務化

2020年から一部企業で義務化された電子インボイス制度は、2025年までにすべての企業へ適用される予定です。

企業への影響

  • 紙の請求書の使用が禁止される

  • 電子インボイスの導入と運用コストが発生

③ 税務監査の厳格化

ベトナム政府は、税務不正の取り締まりを強化しており、特に以下の分野で監査が厳しくなっています。

  • 移転価格税制(関連会社間の取引)

  • VAT(付加価値税)の適正申告

  • 企業所得税の適正計算

企業への影響

  • 過去の税務処理の見直しが必要

  • 不正申告が発覚すると罰則が厳格化

3. 企業の対応策

① IFRS導入に向けた準備

IFRSが適用される可能性がある企業は、以下の対応を進めることが重要です。

  • 現行の会計基準(VAS)との違いを分析

  • 会計システムのアップデート

  • IFRSに対応できる人材の育成

② 電子インボイスシステムの導入

電子インボイスの導入に向けて、以下の点を確認しておきましょう。

  • 使用するソフトウェアが政府の要件を満たしているか

  • インボイスの発行・保存プロセスの見直し

③ 税務リスク管理の強化

税務監査が厳格化される中、適正な税務処理を行うために以下の施策が有効です。

  • 税務デューデリジェンスの実施(過去の税務処理の確認)

  • 税務専門家との連携強化(適切なアドバイスを受ける)

  • 帳簿管理の適正化(電子化を進め、証拠書類を適切に保管)

4. まとめ

ベトナムの会計・税務環境は大きく変化しており、企業は最新の制度に適応する必要があります。特に、IFRS導入・電子インボイスの義務化・税務監査の強化といったトレンドに備えることが重要です。

AGSベトナムでは、最新の会計・税務情報の提供だけでなく、企業の適正な会計管理をサポートしております。ベトナムの会計・税務に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ベトナムに関するご相談は、AGSへ!

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